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湖北红安干部学院2017年度部门决算

湖北红安干部学院2017年度部门决算 第一部分 基本情况   

一、单位基本情况 第二部分 部门决算报表及其他说明   

一、关于“三公”经费支出说明   

二、关于机关运行经费支出说明   

三、关于政府采购支出说明   

四、关于国有资产占用情况说明   

五、关于2017年度预算绩效情况的说明   

六、收入支出预算安排情况 

七、收入支出增减情况变化说明 

八、举借政府债务情况说明 

 第三部分 

名词解释 一、专业名词解释 

 第四部分 2017年部门决算报表 

 一、2017年部门决算报表 根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发【2016】30号)和《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)文件要求,现将我院2017年度部门决算情况予以公开。                         

第一部分 基本情况       

一、单位基本情况   

(一)机构、人员和职责定位情况   

学院性质是省直属全额拨款事业单位,是省直属非在汉一级单位,李先念故居纪念园管理处为学院二级单位。我院现有编制数共30人,实际在职人数共22人。授课教师、后勤物业管理与服务人员均为聘用,共享适合我院需求的社会优秀资源。李园现有编制数共6人,领导职数一正一副,分别按相当正、副处级选配。学院职责主要是与省委党校、省行政学院和其他干部院校相衔接,负责培训全省副处级以上的领导干部,同时面向全国接纳有关干部教育培训任务。   

(二)当年事业开展情况   

一年来,我们坚持“一切为了学员,为了学员一切”的管理服务理念,狠抓内部管理,健全管理制度,规范管理流程,改进管理方式,提高管理效能,努力使学院的运行朝安全、规范、高效的方向发展。主要在以下四个方面下功夫:   

1、确保人员支出严格按预算执行到位。   

按要求和规定及时足额的发放了干部职工的工资和相关奖金福利,缴纳干部职工的有关保险;按照合同要求,及时发放后勤人员工资及相关奖金福利,及时缴纳后勤员工保险。   

2、在保证学院正常运行的情况下,努力压缩一般性支出,严格控制“三公经费”。   

我院在工作量不断增加,而公用经费逐年压缩的情况下,积极采取有关措施,出台有关费用管理细则,严格控制行政运行成本,切实做到高效运行。   

3、严格按项目资金的用途,确保学院中心工作“教学”的圆满完成。   

2017年,我院共接待各类办班143批次,参训学员9900人;其中主体班39期,学员2392人;合作班85批,学员6132余人;组工班19期,学员1466余人。办班效果得到了受训学员和各级领导的好评,学员满意率继续保持在95%以上。   

4、严格按基建项目管理的要求,确保基建资金安全有效使用。 我院二期建设工程在各级领导和部门的关心支持下已先后竣工验收、运行调试,并交付使用,学院办学条件环境得到显著提升。 

 第二部分 部门决算报表及其他说明   

一、关于“三公”经费支出说明   

“三公”经费及会议费支出情况 ,2017年度我院严格按照中央的“八项”规定和省委的“六条”意见执行,“三公”经费得到了很好的控制,各项支出均未超出预算额度。公务用车运行维护费为4.13万元,与上年持平。2017年我院无新增公务用车项目,公务用车购置费为0,与上年持平。我院实行公车改革后仅保留了一辆机要用车,公车保有量为1台。公务接待比2016年决算数减少5.65%,其中国内公务接待为174批次,1565人,11.35万元,比上年减少5.65%,主要为外省来我院调研次数减少;国(境)外公务接待批次和人数均为0,与上年持平。公务出国次数和金额均为0,与上年持平。   

具体情况见下表:   

二、关于机关运行经费支出说明   

本部门2017年度机关运行经费支出162.82万元,比2016年增加24.32万元,增加了17.56%。主要原因是:2017年对我单位干部工资进行套改,并在2017年新录用七名公务员。其中,办公费5.28万元;印刷费4.92万元;水费3.33万元;电费35.32万元;邮电费5.82万元;差旅费30.47万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费12.34万元;会议费9.07万元;培训费10.60万元;公务接待费2.35万元;工会经费6.24万元;福利费7.94万元;公务用车运行维护费4.13万元;其他交通费用24.18万元;其他商品和服务支出0.84万元。   

三、关于政府采购支出说明   

本部门2017年政府采购支出总额325.61万元,其中:政府采购货物支出39.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出285.71万元。授予中小企业合同金额317.19万元,占政府采购支出总额的97.41%,其中:授予小微企业合同金额113.2万元,占政府采购支出总额的34.24%。   

四、关于国有资产占用情况说明   

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,用于机要用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。   

五、关于2017年度预算绩效情况的说明   

(一)预算绩效管理工作开展情况   

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金2006.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效目标完成情况中预算执行率得分10分,预算调整率绝对值≤5%,得10分,培训人数9990人得10分,培训考核达标率等于100%,得10分,学员对培训的满意度为100%,得10分,公共设施维护率100%,得10分。公共设施维护及时率100%,得10分,安全事故发生率为0%,得10分,学员对学习环境的满意度95%,得10分;未完成指标情况及原因中培训计划完成及时率得9分,未完成原因为2017年度全省组工干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班因2017年底省委组织部整体工作安排,该轮训班推迟至2018年初陆续举办,2018年1月已举办2期;绩效指标数据来源包括业务、财务资料的收集与整理、开座谈会、实地调研、问卷调查等方式。   

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,绩效目标完成情况中预算执行率得分10分,预算调整率绝对值≤5%,得10分,培训人数9990人得10分,培训考核达标率等于100%,得10分,学员对培训的满意度为100%,得10分,公共设施维护率100%,得10分。公共设施维护及时率100%,得10分,安全事故发生率为0%,得10分,学员对学习环境的满意度95%,得10分;未完成指标情况及原因中培训计划完成及时率得9分,未完成原因为2017年度全省组工干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班因2017年底省委组织部整体工作安排,该轮训班推迟至2018年初陆续举办,2018年1月已举办2期;绩效指标数据来源包括业务、财务资料的收集与整理、开座谈会、实地调研、问卷调查等方式。  

(二)部门决算中项目绩效自评结果   

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。   

学院运行专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1923.25万元,执行数为2572.62万元,完成预算的133.76%。主要产出和效果:一是主体班及合作班培训人数8524人;二是组工干部培训人数1466人;三是培训率为98%以上;四是培训周期都为5天以内;五是人平食宿132.86元/天;六是绿化覆盖率大于40%;七是教职工满意率为95%以上,学员满意率为100%。   

发现的问题及原因:一是组工干部培训人数未达到当年实现值,原因为2017年度全省组工干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班因2017年底省委组织部整体工作安排,该轮训班推迟至2018年初陆续举办,2018年1月已举办2期。下一步改进措施:一是建立健全项目建设的过程管理;二是进一步细化相关财务制度;三是切实落实政府采购政策;四是健全过程监控机制。总体而言,部门整体支出与国家政策、湖北省干部培训需求高度相关,实施效果与预期效果基本相符,管理框架健全,绩效监控措施有力,资金使用合规。项目绩效完成情况良好,实际受益群众与设计目标群体一致。项目经验积累与制度的动态管理,为项目的持续开展创造了有利条件。

   附件1:《项目支出绩效自评表》   

六、收入支出预算安排情况   本

年度总预算收入为2504.76万元。一是基本支出565.12万元(人员支出391.1万元,公用支出163.94万元,公费医疗10.08万元),二是项目支出1937.07万元,其中学院运行专项经费1873.13万元,李园运行经费63.94万元。其他收入2.56万元列入基本支出。   

本年度总支出为2572.62万元。一是基本支出566.14万元(人员支出392.12万元,公用支出163.94万元,公费医疗10.08万元),二是项目支出2006.48万元,其中学院运行专项经费1942.54万元,李园运行经费63.94万元。其他支出1.12万元列入公用支出办公费。   

2017年当年结转结余资金为负67.86万元。上年结转结余资金346.37万元,2017年年末结余结转资金278.5万元。   

2017年的预算总收入2,504.76万元,比上年度减少1,085.63万元,其中财政拨款2,502.20万元,比上年度减少1,086.05万元,主要是2016年基建项目支出1164.16万元,2017年基建项目已完工,无该项支出。其他收入2.56万元,比上年度增加0.47万元。   

2017年预算总支出2,572.62万元,比上年度减少928.15万元,主要是2016年基建项目支出1164.16万元,2017年基建项目已完工,无该项支出。   2017年年末结余结转经费278.50万元,比上年度减少67.86万元,主要是2017年我单位新录用七名公务员,因报到时间较晚(12月6日)未列入2017年预算经费,2017年我单位培训工作量增大,我单位新增聘用人员,并对所有聘用人员工资进行合理调增。故将上年结转结余用于新录用公务员和聘用人员工资的支出。 

 七、收入支出增减情况变化说明   

总收入为2504.76万元,总支出2572.62万元。   

1、预决算收入对比及差异情况说明   

基本支出决算收入565.12万元,占预算567.45万元的99.59%,比预算减少2.33万元。   

项目决算收入1937.07万元,占预算1923.25的100.72%,比预算增加13.82万元。      

2、预决算支出对比及差异情况说明   

决算基本支出566.14万元,占预算567.45万元的99.77%,比预算减少1.31万元。

决算项目支出2006.48万元,占预算1923.25万元的104.33%,比预算增加83.23万元。   

基本支出566.14万元,比上年度增加145.66万元(人员经费402.20万元,比上年度增加120.57万元,日常公用经费163.94万元,比上年度增加25.09万元),主要是2017年对我单位干部工资进行套改,2017年我单位新录用七名公务员;项目支出2,006.48万元,比上年度减少1,073.82万元,主要是2016年基建项目支出1164.16万元,2017年基建项目已完工,无该项支出。 八、举借政府债务情况说明 我单位2017年无举借政府政府情况。 

 第三部分 名词解释   

一、专业名词解释   

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。   

(二)应缴国库款:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政国库的行政事业性收费。   

(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。   

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。   

(六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。   

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

(九)一般公共服务支出—教育支出:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目开展的业务性支出。   

(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。   

(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

(十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 第四部分 2017年部门决算报表

 一、2017年部门决算报表

 1.收入支出决算总表

 2.收入决算表 

 3.支出决算表 

 4.财政拨款收入支出决算总表 

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

 7.财政拨款“三公”经费支出决算表 

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 9.财政专项支出决算表 

 10.专项转移支付分市县表 

 注:2017年部门决算报表请见附件2。  湖北红安干部学院(湖北组织干部学院) 2018年8月29日 附件1: 湖北红安干部学院学院运行专项经费绩效目标自评表 (2017年度) 专项(项目)名称 学院运行专项经费 主管部门 湖北红安干部学院 实施单位 湖北红安干部学院 项目资金(万元) 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A) 年度资金总额: 1805.31 1725.55 95.58% 其中:中央补助       地方资金 1802.31 1725.55       其他资金   (包括结转结余) 3 年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况 完成省委组织部下达的主体班次以及组工培训班次等培训任务,提升学院办学水平。 完成省委组织部下达的主体班次以及组工培训班次等培训任务,提升学院办学水平。 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 产出指标 数量指标 主体班及合作班培训人数 7800 8524 组工干部 培训人数 1500 1466 主要原因:2017年度全省组工干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班因2017年底省委组织部整体工作安排,该轮训班推迟至2018年初陆续举办,目前2018年1月已举办2期。 质量指标 培训周期 5天 5天 培训率 98%以上 98%以上 经济效益 指标 人平每天食宿 145元 132.82元 效益指标 环境 指标 绿化覆盖率 40% 40% 满意度指标 服务对象 满意度指标 教职工满意度 95%以上 95%以上 学员满意度 98%以上 100% 说明 无 注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。    2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。    3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 附件2: 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7.财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9.财政专项支出决算表 10.专项转移支付分市县表 表1: 收入支出决算总表 公开01表 部门:湖北红安干部学院(汇总) 2017年度 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 

 一、财政拨款收入 1 2,502.20 一、一般公共服务支出 29 0.00   其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 

 二、外交支出 30 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 

 三、国防支出 31 0.00 三、事业收入 4 0.00 

 四、公共安全支出 32 0.00  四、经营收入 5 0.00 

 五、教育支出 33 2,526.51 五、附属单位上缴收入 6 0.00 

 六、科学技术支出 34 0.00 六、其他收入 7 2.56 

 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 8 

 八、社会保障和就业支出 36 34.91 9 

 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10.08 10

 十、节能环保支出 38 0.00 11 

 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 

 十二、农林水支出 40 0.00 13

 十三、交通运输支出 41 0.00 14

 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 

 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16

 十六、金融支出 44 0.00 17 

 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 

 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 19 

 十九、住房保障支出 47 0.00 20

 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21

 二十一、其他支出 49 1.12 22 

 二十二、债务还本支出 50 0.00 23 

 二十三、债务付息支出 51 0.00 本年收入合计 24 2,504.76 本年支出合计 52 2,572.62    

用事业基金弥补收支差额 25 0.00    结余分配 53 0.00    年初结转和结余 26 346.37    年末结转和结余 54 278.50 27 55 总计 28 2,851.13 总计 56 2,851.13 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

 (二)表2: 收入决算表 公开02表 部门:湖北红安干部学院(汇总) 2017年度 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,504.76 2,502.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 205 教育支出 2,457.11 2,457.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 2,457.11 2,457.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802  干部教育 2,457.11 2,457.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 34.91 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 34.91 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.91 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101  行政单位医疗 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 22999 其他支出 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 2299901  其他支出 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 (三)表3: 支出决算表 公开03表 部门:湖北红安干部学院(汇总) 2017年度 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,572.62 566.14 2,006.48 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2,526.51 520.03 2,006.48 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 2,526.51 520.03 2,006.48 0.00 0.00 0.00 2050802  干部教育 2,526.51 520.03 2,006.48 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 34.91 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 34.91 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.91 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101  行政单位医疗 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901  其他支出 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

 (四)表4: 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:湖北红安干部学院(汇总) 2017年度 金额单位:万元 收     入 支     出 项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 1 栏    次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2,502.20 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 2,526.51 2,526.51 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 34.91 34.91 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10.08 10.08 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 2,502.20 本年支出合计 54 2,571.50 2,571.50 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 344.55 年末财政拨款结转和结余 56 275.24 275.24 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 344.55 57 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58 28 59 总计 29 2,846.74 总计 60 2,846.74 2,846.74 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

 (五)表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:湖北红安干部学院(汇总) 2017年度 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2,571.50 565.02 2,006.48 205 教育支出 2,526.51 520.03 2,006.48 20508 进修及培训 2,526.51 520.03 2,006.48 2050802  干部教育 2,526.51 520.03 2,006.48 208 社会保障和就业支出 34.91 34.91 0.00 20805 行政事业单位离退休 34.91 34.91 0.00 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.91 34.91 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 10.08 10.08 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.08 10.08 0.00 2101101  行政单位医疗 10.08 10.08 0.00 2101199  其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

 (六)表6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:湖北红安干部学院(汇总) 2017年度 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 354.24 302 商品和服务支出 162.82 310 其他资本性支出 0.00 30101  基本工资 106.49 30201  办公费 5.28 31001  房屋建筑物购建 0.00 30102  津贴补贴 239.33 30202  印刷费 4.92 31002  办公设备购置 0.00 30103  奖金 1.69 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购置 0.00 30104  其他社会保障缴费 0.00 30204  手续费 0.00 31005  基础设施建设 0.00 30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 3.33 31006  大型修缮 0.00 30107  绩效工资 0.00 30206  电费 35.32 31007  信息网络及软件购置更新 0.00 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 6.73 30207  邮电费 5.82 31008  物资储备 0.00 30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00 30199  其他工资福利支出 0.00 30209  物业管理费 0.00 31010  安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 47.96 30211  差旅费 30.47 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00 30301  离休费 0.00 30212  因公出国(境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00 30302  退休费 0.00 30213  维修(护)费 12.34 31013  公务用车购置 0.00 30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00 30304  抚恤金 0.00 30215  会议费 9.07 31020  产权参股 0.00 30305  生活补助 0.00 30216  培训费 10.60 31099  其他资本性支出 0.00 30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 2.35 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307  医疗费 10.08 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性补贴 0.00 30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补贴 0.00 30309  奖励金 0.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00 30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 0.00 30499  其他对企事业单位的补贴 0.00 30311  住房公积金 37.88 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 6.24 30701  国内债务付息 0.00 30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 7.94 30707  国外债务付息 0.00 30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 4.13 399 其他支出 0.00 30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费用 24.18 39906  赠与 0.00 30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240  税金及附加费用 0.00 30299  其他商品和服务支出 0.84 人员经费合计 402.20 公用经费合计 162.82 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 

 (七)表7: 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门:湖北红安干部学院(汇总) 2017年度 金额单位:万元 预算数 决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 4.13 0.00 4.13 12.36 15.48 0.00 4.13 0.00 4.13 11.35 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

 (八)表8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:湖北红安干部学院(汇总) 2017年度 金额单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注1:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 注2:本部门无政府性基金情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 

 (九)表9: 湖北红安干部学院2017年财政专项支出决算表 单位:万元 项目 决算数 注1:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 注2:本部门无财政专项支出情况,故此表为空表。 

 (十)表10: 湖北红安干部学院2017年专项转移支付分市县表 单位:万元 项目名称 决算数 注:本部门无专项转移支付分市县情况且无扶贫资金,故此表为空表。                                                   


湖北红安干部学院(湖北组织干部学院)

2018年8月29日


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